2015年文化体制改革单位部门预算

发布日期:2015-03-26

字号:

文化体制改革单位主要职能

  在市委宣传部的指导下,组织本市市属国有文艺院团开展剧目创作、排练、演出;培育优秀文艺人才;促进本市文化大发展大繁荣,丰富广大市民群众精神文化生活。

2015年文化体制改革单位预算编制说明

文化体制改革单位部门预算是包括下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中,事业单位10家。2015年,文化体制改革单位部门预算支出总额为48,588万元,其中:财政拨款支出预算36,931万元。财政拨款支出预算中,基本支出28,938万元;项目支出7,993万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“文化体育与传媒支出”科目30,334万元,主要用于本市市属国有文艺院团及上海大剧院的人员经费、公用经费和事业发展所需的项目经费。
2.“社会保障和就业支出”科目4,488万元,主要用于单位退休经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目1,291万元,主要用于缴纳本部门所属预算单位的在职人员医疗保险。
4.“住房保障支出”科目819万元,主要用于缴纳本部门所属预算单位在职人员公积金。

 

2015年部门财务收支预算总表
       
编制部门:文化体制改革单位 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 369,314,596 一、文化体育与传媒支出 410,009,028
1.一般公共预算资金 369,314,596 二、社会保障和就业支出 45,017,884
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 18,873,468
二、事业收入 76,844,820 四、住房保障支出 11,977,704
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 39,718,668    
       
       
       
       
       
       
收入总计 485,878,084 支出总计 485,878,084

 

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
             
编制部门:文化体制改革单位   单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
207     文化体育与传媒支出 303,335,400 224,141,252 79,194,148
207 01   文化 303,335,400 224,141,252 79,194,148
207 01 07 艺术表演团体 303,335,400 224,141,252 79,194,148
208     社会保障和就业支出 44,878,828 44,205,180 673,648
208 05   行政事业单位离退休 44,878,828 44,205,180 673,648
208 05 02 事业单位离退休 44,217,828 44,205,180 12,648
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 661,000   661,000
210     医疗卫生与计划生育支出 12,914,652 12,848,652 66,000
210 05   医疗保障 12,848,652 12,848,652  
210 05 02 事业单位医疗 12,848,652 12,848,652  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 66,000   66,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 66,000   66,000
221     住房保障支出 8,185,716 8,185,716  
221 02   住房改革支出 8,185,716 8,185,716  
221 02 01 住房公积金 8,185,716 8,185,716  
合计 369,314,596 289,380,800 79,933,796
             

 

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:文化体制改革单位 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 172,476,768
302 商品和服务支出 57,034,344
303 对个人和家庭的补助 52,390,896
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 7,478,792
399 其他支出  
     
     
     
合计 289,380,800

 

2015年文化体制改革单位部门“三公”经费预算情况表
      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
115.7 13.7 83.2 18.8

2015年文化体制改革单位部门“三公”经费预算说明

  文化体制改革单位部门2015年“三公”经费财政拨款预算合计为115.7万元,包括部门下属10家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算13.7万元,主要安排下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算83.2万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算18.8万元,主要安排全国性专业会议及交流演出接待,专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

分享:
  • 打印