2015年上海市机构编制委员会部门预算

字号:

上海市机构编制委员会办公室主要职能

  贯彻执行有关机构编制工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究拟订本市行政管理体制改革总体方案、市级党政机构改革方案,并组织实施;负责审核、报批和协调市委、市政府机关各工作部门的设立和调整工作;指导、协调区县机构改革和机构编制管理工作;研究拟订事业单位分类改革指导性意见,并组织实施;负责市属事业单位登记管理工作;负责组织实施,组织、指导、协调、监督本市行政审批制度改革工作,开展行政审批清理,推进行政审批批后监督检查,等。

2015年上海市机构编制委员会办公室部门预算编制说明

  上海市机构编制委员会办公室部门预算是上海市机构编制委员会办公室本部的综合收支计划。

  本部门中,行政单位1家。

  2015年,上海市机构编制委员会办公室部门预算支出总额为14,527,594元,其中:财政拨款支出预算14,527,594元。财政拨款支出预算中,基本支出8,001,283元;项目支出6,526,311元。财政拨款支出主要内容如下:

  1、“一般公共服务”科目14,154,826元,主要用于人员经费、公用经费、项目支出。

  2、“医疗卫生”科目120,888元,主要用于在职人员医疗保险缴费等。

  3、“住房保障支出”科目251,880元,主要用于在职人员住房公积金。

2015年度上海市机构编制委员会办公室财务收支预算总表

  单位:元

本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 14,527,594 一、一般公共服务支出 14,154,826
1.公共预算资金 14,527,594 二、医疗卫生与计划生育支出 120,888
2.政府性基金   三、住房保障支出 251,880
二、事业收入      
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
收入总计 14,527,594 支出总计 14,527,594

 

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表
             
编制部门:上海市机构编制委员会办公室 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 14,154,826 7,634,515 6,520,311
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 14,154,826 7,634,515 6,520,311
201 31 01 行政运行 7,650,515 7,634,515 16,000
201 31 02 一般行政管理事务 6,504,311   6,504,311
210     医疗卫生与计划生育支出 120,888 114,888 6,000
210 05   医疗保障 114,888 114,888  
210 05 01 行政单位医疗 114,888 114,888  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 6,000   6,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 6,000   6,000
221     住房保障支出 251,880 251,880  
221 02   住房改革支出 251,880 251,880  
221 02 01 住房公积金 251,880 251,880  
合计 14,527,594 8,001,283 6,526,311

 

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表
     
编制部门:上海市机构编制委员会办公室 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 4,419,182
302 商品和服务支出 3,193,621
303 对个人和家庭的补助 251,880
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 136,600
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 8,001,283

2015年上海市机构编制委员会办公室“三公”经费预算情况表

单位:万元

合计 因公出国经费 公务用车购置及运行费 公务接待费
65.25 25 10.5 29.75

2015年上海市机构编制委员会办公室“三公”经费预算说明

  上海市机构编制委员会办公室2015年“三公”经费财政拨款预算合计65.25万元,是上海市机构编制委员会办公室本部2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算25万元,主要安排机关人员的国际合作交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算10.5万元,主要用于公务文件交换所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算29.75万元,主要用于安排国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、住宿费、伙食费等支出。

分享: