2015年上海市交通委员会部门预算

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2015年上海市交通委员会部门预算编制说明

  1.贯彻执行有关交通方面的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草本市交通地方性法规、规章草案和政策,并组织实施有关法规、规章和政策。

  2.拟订本市综合交通发展战略,优化本市交通运输结构布局,综合平衡全市交通运力,协调道路、水路、铁路和航空等多种交通运输方式衔接,构建综合交通体系;指导本市区县交通运行组织,加强长三角地区区域交通合作;协调推进上海国际航运中心建设相关工作。

  3.组织编制综合交通发展规划和交通专项规划;负责编制交通行业中长期发展规划和年度计划;负责编制轨道交通网络系统规划、选线专项规划和交通配套设施专项规划;负责编制上海港口规划(含洋山深水港区);负责编制公路和城市道路、公共交通、省际交通、道路货运、枢纽场站、停车场(库)、港口岸线使用、内河航道和运输、水上加油设施等专项规划;组织实施各类交通规划。

  4.负责交通行业统计管理、经济运营监测和分析工作,拟订行业发展经济政策和调控措施;负责编制本市交通行业固定资产投资年度计划和交通基础设施维护(养护)年度计划,配合协调市、区县共同投资的交通基础设施项目计划,并监督实施。

  5.负责公路和城市道路、轨道交通、枢纽场站、公交站点、公共停车场(库)、港口、航道、桥梁、隧道等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理;协调铁路、机场等基础设施项目与市内交通运输的衔接配套;负责道路交通标志、标线、护栏、诱导屏等交通设施的建设、管理和维护;负责道路指示牌工作的监督管理和综合协调;对轨道交通、高架道路及越江隧桥、港口、航道、机场等规划控制区域范围内新建、改建、扩建项目进行审核。

  6.负责交通行业市场监督管理,制定本市交通行业市场交易规则、服务规范和管理制度,并组织实施;负责交通行业诚信体系建设,维护市场经营秩序,组织实施服务质量监督检查;协调推进交通行业重大改革,促进交通产业健康发展;负责交通行业行政许可和规费征收,参与制定本市交通行业的运价和收费标准,并组织实施;负责地方海事工作;负责上海港引航监督管理。

  7.组织开展交通运行保障研究,分析评估交通需求和运行状况,制定和组织实施路网优化、运力保障、清障施救和交通组织改善方案,缓解城市道路拥堵,提升通行保障能力;组织实施机动车额度管理工作;组织实施综合交通调查和影响评价等交通管理制度;优化非机动车、人行等慢行交通出行方式与公共交通的衔接。

  8.承担本市交通行业安全生产监督管理责任;负责交通运输安全应急的组织协调;组织指导交通行业突发事件、灾害事故和服务供应事故的应急处置;承担所辖通航水域的卫生防疫、船舶污染防治的监督管理责任;会同有关部门协调海上搜救工作,指导内河救助打捞工作。

  9.推进交通行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通行业的应用;指导交通行业环境保护和节能减排工作;负责交通行业信息化管理工作,促进智能交通建设;贯彻国家有关技术标准,起草相关地方技术标准与规范,并监督实施。

  10.负责本市国防交通工作,制定交通战备建设规划;负责协调推进联合运输、多式联运、现代物流等综合运输工作;负责专项客货运输的组织协调;组织协调有关国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资等交通运输工作;组织协调“春运”等重大交通保障工作。

  11.归口协调铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地管理工作;负责港口的岸线、陆域、水域行政管理;负责空港地区行政管理;加强交通运输行业的国际交流与合作。

  12.组织、指导、协调并监督交通运政、路政、港政、航政等行政执法工作。

  13.负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

  14.承办市政府交办的其他事项。

2015年部门财务收支预算总表

编制部门:上海市交通委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 3,467,589,190 一、教育支出 108,550,796
1.一般公共预算资金 2,047,253,790 二、科学技术支出 14,443,960
2.政府性基金 1,420,335,400 三、文化体育与传媒支出 108,042,420
二、事业收入 16,821,748 四、社会保障和就业支出 54,068,880
三、事业单位经营收入 2,540,836 五、医疗卫生与计划生育支出 23,896,464
四、其他收入 231,617,284 六、城乡社区支出 777,984,079
    七、交通运输支出 2,613,960,267
    八、住房保障支出 17,622,192
       
       
       
       
       
收入总计 3,718,569,058 支出总计 3,718,569,058
       

2015年部门财政拨款支出功能分类预算表

编制部门:上海市交通委员会 单位:元
             
项目 财政拨款支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育支出 31,313,580 25,213,084 6,100,496
205 03   职业教育 24,513,228 19,218,732 5,294,496
205 03 02 中专教育 24,513,228 19,218,732 5,294,496
205 08   进修及培训 6,800,352 5,994,352 806,000
205 08 02 干部教育 6,800,352 5,994,352 806,000
206     科学技术支出 6,891,316 6,891,316  
206 03   应用研究 6,891,316 6,891,316  
206 03 01 机构运行 6,891,316 6,891,316  
207     文化体育与传媒支出 102,740,980 20,071,724 82,669,256
207 02   文物 102,740,980 20,071,724 82,669,256
207 02 05 博物馆 102,740,980 20,071,724 82,669,256
208     社会保障和就业支出 52,560,416 50,457,716 2,102,700
208 05   行政事业单位离退休 52,560,416 50,457,716 2,102,700
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 26,574,372 25,357,272 1,217,100
208 05 02 事业单位离退休 23,933,748 23,933,748  
208 05 03 离退休人员管理机构 1,351,696 1,166,696 185,000
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 700,600   700,600
210     医疗卫生与计划生育支出 20,462,856 20,402,856 60,000
210 05   医疗保障 20,402,856 20,402,856  
210 05 01 行政单位医疗 3,235,152 3,235,152  
210 05 02 事业单位医疗 17,167,704 17,167,704  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 60,000   60,000
212     城乡社区支出 777,984,079   777,984,079
212 06   建设市场管理与监督 2,814,079   2,814,079
212 06 01 建设市场管理与监督 2,814,079   2,814,079
212 09   城市公用事业附加安排的支出 775,170,000   775,170,000
212 09 01 城市公共设施 713,840,000   713,840,000
212 09 99 其他城市公用事业附加安排的支出 61,330,000   61,330,000
214     交通运输支出 2,460,198,779 336,187,352 2,124,011,427
214 01   公路水路运输 1,815,033,379 336,187,352 1,478,846,027
214 01 01 行政运行 104,812,056 103,213,256 1,598,800
214 01 02 一般行政管理事务 73,859,207   73,859,207
214 01 06 公路养护 1,111,969,110   1,111,969,110
214 01 08 公路路政管理 176,020,530 97,777,144 78,243,386
214 01 09 公路和运输信息化建设 3,565,908   3,565,908
214 01 12 公路运输管理 123,721,658 62,118,875 61,602,783
214 01 23 航道维护 24,800,200   24,800,200
214 01 26 航务管理 151,457,341 48,477,394 102,979,947
214 01 36 水路运输管理支出 32,246,344 24,600,683 7,645,661
214 01 99 其他公路水路运输支出 12,581,025   12,581,025
214 62   车辆通行费安排的支出 540,000,000   540,000,000
214 62 02 政府还贷公路养护 540,000,000   540,000,000
214 63   港口建设费安排的支出 105,165,400   105,165,400
214 63 02 航道建设和维护 105,165,400   105,165,400
221     住房保障支出 15,437,184 15,437,184  
221 02   住房改革支出 15,437,184 15,437,184  
221 02 01 住房公积金 15,437,184 15,437,184  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 3,467,589,190 474,661,232 2,992,927,958

2015年部门财政拨款基本支出经济分类预算表

编制部门:上海市交通委员会 单位:元
     
项目 财政拨款基本支出
经济分类类级科目编码 经济分类类级科目名称
301 工资福利支出 289,531,932
302 商品和服务支出 116,301,546
303 对个人和家庭的补助 64,728,204
304 对企事业单位的补贴  
305 转移性支出  
307 债务利息支出  
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 4,099,550
399 其他支出  
     
     
     
     
合计 474,661,232

2015年上海市交通委员会部门“三公”经费预算情况表

      单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
1,978.10 439.5 1,349.90 188.7

2015年上海市交通委员会部门“三公”经费预算说明

  上海市交通委员会2015年“三公”经费财政拨款预算合计为1978.1万元,包括上海市交通委员会以及下属14家与市级财政有经费领拨关系的预算单位2015年使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  2015年因公出国(境)费预算439.5万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2015年公务用车购置及运行费预算1349.9万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  2015年公务接待费预算188.7万元,主要用于安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

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