中国共产党上海市委员会宣传部主要职能 |
中国共产党上海市委员会宣传部是中共上海市委主管全市意识形态方面工作的职能部门,其主要任务是按照市委的要求,指导全市理论、新闻、出版、文化艺术、对外宣传、图书情报信息、社会舆情、网上舆论引导等意识形态的工作;归口管理宣传系统业务和党的建设工作;负责全市宣传文化事业发展的协调、指导工作;会同市政府有关部门搞好宣传系统事业发展规划等行政工作。 |
2016年部门预算编制说明 |
中国共产党上海市委员会宣传部部门预算是包括中国共产党上海市委员会宣传部本部以及下属9家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位3家,事业单位7家。2016年,中国共产党上海市委员会宣传部部门预算支出总额为93,809万元,其中:一般公共预算拨款支出预算93,514万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出9,193万元;项目支出84,321万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“一般公共服务支出”科目20,041万元,主要用于行政事业单位人员经费、公用经费、宣传经费、网络经费、对外宣传活动、精神文明建设活动、上海市级志书编撰等。 |
2.“科学技术支出”科目1,478万元,主要用于本市社会科学规划课题经费和国家社会科学基金项目申报工作经费等。 |
3.“文化体育与传媒支出”科目71,000万元,主要用于本市文化大发展大繁荣,以及文化大都市建设工作。具体包括:党报党刊、新闻网站、广播电视和重点领域建设;对外宣传;文化产业重点发展引导扶持;文化人才资助、培养、奖励;创意设计产业发展。 |
4.“社会保障和就业支出”科目160万元,主要用于行政事业单位离退休和在职人员按规定缴纳的养老金。 |
5.“医疗卫生与计划生育支出”科目536万元,主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的医疗保险。 |
6.“住房保障支出”科目301万元,主要用于行政事业单位在职人员按规定缴纳的住房公积金。 |
2016年部门财务收支预算总表
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 935,142,665 | 一、一般公共服务支出 | 203,294,037 |
1.一般公共预算资金 | 935,142,665 | 二、科学技术支出 | 14,778,118 |
2.政府性基金 | 三、文化体育与传媒支出 | 710,000,000 | |
二、事业收入 | 2,900,000 | 四、社会保障和就业支出 | 1,596,214 |
三、事业单位经营收入 | 五、医疗卫生与计划生育支出 | 5,389,656 | |
四、其他收入 | 42,780 | 六、住房保障支出 | 3,027,420 |
收入总计 | 938,085,445 | 支出总计 | 938,085,445 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:元 | |||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 935,142,665 | 一、一般公共服务支出 | 200,405,869 | 200,405,869 | |
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | 14,778,118 | 14,778,118 | |||
六、文化体育与传媒支出 | 710,000,000 | 710,000,000 | |||
七、社会保障和就业支出 | 1,596,214 | 1,596,214 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 5,356,284 | 5,356,284 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
收入总计 | 935,142,665 | 支出总计 | 935,142,665 | 935,142,665 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 200,405,869 | 81,290,146 | 119,115,723 | ||
201 | 33 | 宣传事务 | 200,405,869 | 81,290,146 | 119,115,723 | |
201 | 33 | 01 | 行政运行 | 66,702,075 | 65,997,491 | 704,584 |
201 | 33 | 02 | 一般行政管理事务 | 112,640,079 | 112,640,079 | |
201 | 33 | 50 | 事业运行 | 18,659,579 | 15,292,655 | 3,366,924 |
201 | 33 | 99 | 其他宣传事务支出 | 2,404,136 | 2,404,136 | |
206 | 科学技术支出 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 | ||
206 | 06 | 社会科学 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 | |
206 | 06 | 99 | 其他社会科学支出 | 14,778,118 | 859,955 | 13,918,163 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 710,000,000 | 710,000,000 | |||
207 | 01 | 文化 | 150,000,000 | 150,000,000 | ||
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 150,000,000 | 150,000,000 | |
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 560,000,000 | 560,000,000 | ||
207 | 99 | 02 | 宣传文化发展专项支出 | 560,000,000 | 560,000,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,596,214 | 1,551,360 | 44,854 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,596,214 | 1,551,360 | 44,854 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,551,360 | 1,551,360 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,854 | 4,854 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 40,000 | 40,000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,356,284 | 5,224,284 | 132,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 5,224,284 | 5,224,284 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4,572,876 | 4,572,876 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 651,408 | 651,408 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 132,000 | 132,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 132,000 | 132,000 | |
221 | 住房保障支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 3,006,180 | 3,006,180 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,006,180 | 3,006,180 | |
合计 | 935,142,665 | 91,931,925 | 843,210,740 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 54,900,850 | 54,900,850 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 10,059,936 | 10,059,936 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 29,758,056 | 29,758,056 | |
301 | 03 | 奖金 | 715,054 | 715,054 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 13,311,804 | 13,311,804 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 1,056,000 | 1,056,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 31,522,335 | 31,522,335 | ||
302 | 01 | 办公费 | 2,470,036 | 2,470,036 | |
302 | 02 | 印刷费 | 655,000 | 655,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 6,515 | 6,515 | |
302 | 05 | 水费 | 118,200 | 118,200 | |
302 | 06 | 电费 | 1,595,800 | 1,595,800 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1,416,260 | 1,416,260 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 6,046,629 | 6,046,629 | |
302 | 11 | 差旅费 | 1,406,400 | 1,406,400 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 599,092 | 599,092 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1,267,700 | 1,267,700 | |
302 | 14 | 租赁费 | 5,237,658 | 5,237,658 | |
302 | 15 | 会议费 | 706,568 | 706,568 | |
302 | 16 | 培训费 | 333,318 | 333,318 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 714,498 | 714,498 | |
302 | 25 | 专用燃料费 | 1,200 | 1,200 | |
302 | 26 | 劳务费 | 422,000 | 422,000 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 85,000 | 85,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 640,255 | 640,255 | |
302 | 29 | 福利费 | 974,520 | 974,520 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1,659,000 | 1,659,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 4,598,400 | 4,598,400 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 568,286 | 568,286 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,557,540 | 4,557,540 | ||
303 | 01 | 离休费 | 1,435,320 | 1,435,320 | |
303 | 02 | 退休费 | 116,040 | 116,040 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 3,006,180 | 3,006,180 | |
310 | 其他资本性支出 | 951,200 | 951,200 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 951,200 | 951,200 | |
合计 | 91,931,925 | 59,458,390 | 32,473,535 |
2016年中共上海市委宣传部部门“三公”经费预算情况表
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
620.30 | 320.00 | 134.40 | 165.90 |
2016年中共上海市委宣传部“三公”经费预算说明
中共上海市委宣传部2016年“三公”经费财政拨款预算为620.30万元,包括市委宣传部本级部门以及下属9家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加减少34.33万元。其中:
因公出国(境)费预算320万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少14.26万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算134.40万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少34.07万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算165.90万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加14万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。