2016年中共上海市委统战部部门预算

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  中共上海市委统战部主要职能

  中共上海市委统战部是中共上海市委主管全市统一战线工作的职能部门。

  主要职能包括:

  1.组织贯彻执行党的统战方针、政策;研究、宣传统一战线的理论和方针、政策;向市委汇报和反映本市统一战线全面情况。

  2.联系本市各民主党派和无党派代表人士;落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作。

  3.联系本市少数民族和宗教界的代表人士;指导、协调处理本市民族、宗教方面的重要事宜。

  4.开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系港澳同胞、海外侨胞、海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团。

  5.负责本市党外人士的政治安排;作好本市党外后备干部和新的代表人物队伍的培养工作。

  6.指导本市非公有制经济领域的统战工作。

  7.指导本市党外知识分子工作;联系并培养本市党外知识分子代表人士。

  8.指导区县、委办局党委统战工作;指导、协调本市具有统战职能的政府部门、统战性群众团体和社会团体的工作。

  9.指导、协助归口单位进行干部人事管理。

  2016年部门预算编制说明

  中共上海市委统战部部门预算是包括中共上海市委统战部机关本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位2家。2016年,中共上海市委统战部部门预算支出总额为5,411万元,其中:一般公共预算拨款支出预算5,391万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出3,656万元;项目支出1,734万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:

  1.“一般公共服务支出”科目4,899万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,统战系统培训工作经费等项目支出。

  2.“社会保障和就业支出”科目167万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。

  3.“医疗卫生与计划生育支出”科目223万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。

  4.“住房保障支出”科目102万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

  2016年部门财务收支预算总表

编制部门:中共上海市委统战部 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 53,909,288 一、一般公共服务支出 49,190,048
1.一般公共预算资金 53,909,288 二、社会保障和就业支出 1,669,504
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 2,232,324
二、事业收入   四、住房保障支出 1,019,412
三、事业单位经营收入      
四、其他收入 202,000    
       
       
       
       
       
       
收入总计 54,111,288 支出总计 54,111,288

  2016年部门财政拨款收支预算总表

编制部门:中共上海市委统战部  单位:元 
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 53,909,288 一、一般公共服务支出 48,988,048 48,988,048  
二、政府性基金   二、社会保障和就业支出 1,669,504 1,669,504  
    三、医疗卫生与计划生育支出 2,232,324 2,232,324  
    四、住房保障支出 1,019,412 1,019,412  
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 53,909,288 支出总计 53,909,288 53,909,288  

  2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门:中共上海市委统战部 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 48,988,048 31,721,303 17,266,745
201 28   民主党派及工商联事务(机关服务) 8,585,228 2,684,280 5,900,948
201 28 03 机关服务 8,585,228 2,684,280 5,900,948
201 34   统战事务 40,402,820 29,037,023 11,365,797
201 34 01 行政运行 26,422,255 26,422,255  
201 34 02 一般行政管理事务 8,744,329   8,744,329
201 34 03 机关服务 5,236,236 2,614,768 2,621,468
208     社会保障和就业支出 1,669,504 1,633,704 35,800
208 05   行政事业单位离退休 1,669,504 1,633,704 35,800
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,633,704 1,633,704  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 35,800   35,800
210     医疗卫生与计划生育支出 2,232,324 2,190,324 42,000
210 05   医疗保障 2,190,324 2,190,324  
210 05 01 行政单位医疗 1,882,848 1,882,848  
210 05 02 事业单位医疗 307,476 307,476  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
221     住房保障支出 1,019,412 1,019,412  
221 02   住房改革支出 1,019,412 1,019,412  
221 02 01 住房公积金 1,019,412 1,019,412  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 53,909,288 36,564,743 17,344,545

  2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门:中共上海市委统战部 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 48,988,048 31,721,303 17,266,745
201 28   民主党派及工商联事务(机关服务) 8,585,228 2,684,280 5,900,948
201 28 03 机关服务 8,585,228 2,684,280 5,900,948
201 34   统战事务 40,402,820 29,037,023 11,365,797
201 34 01 行政运行 26,422,255 26,422,255  
201 34 02 一般行政管理事务 8,744,329   8,744,329
201 34 03 机关服务 5,236,236 2,614,768 2,621,468
208     社会保障和就业支出 1,669,504 1,633,704 35,800
208 05   行政事业单位离退休 1,669,504 1,633,704 35,800
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 1,633,704 1,633,704  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 35,800   35,800
210     医疗卫生与计划生育支出 2,232,324 2,190,324 42,000
210 05   医疗保障 2,190,324 2,190,324  
210 05 01 行政单位医疗 1,882,848 1,882,848  
210 05 02 事业单位医疗 307,476 307,476  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 42,000   42,000
221     住房保障支出 1,019,412 1,019,412  
221 02   住房改革支出 1,019,412 1,019,412  
221 02 01 住房公积金 1,019,412 1,019,412  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 53,909,288 36,564,743 17,344,545

  2016年部门“三公”经费预算情况表

          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
260.82 166 50.32 44.5   44.5

  2016年中共上海市委统战部“三公”经费预算说明

  中共上海市委统战部部门2016年“三公”经费财政拨款预算为260.82万元,包括中共上海市委统战部部门以及下属2家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少50.68万元。其中:

  因公出国(境)费预算166万元,主要安排机关及下属预算单位人员开展海外统战联络工作、考察调研、国际交流活动、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。

  公务接待费预算50.32万元,主要安排统战调研、统战接待工作交流等开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少2.48万元:主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算44.5万元,主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少48.2万元:主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。

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