中共上海市委党史研究室2016年部门预算

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中共上海市委党史研究室主要职能
 
中共上海市委党史研究室隶属于上海市委。主要职能包括:1.在市委领导下,认真扎实地征集、整理本市党史资料,研究党的历史经验,编写上海地方党史。2.为现实服务,开展党史专题研究,充分发挥党史资料的借鉴作用和教育作用。3.指导部、委、办、区、县、局党史部门的工作。4.同时为中央党史工作机构提供资料,承担下达的各项任务。
2016年部门预算编制说明
 
中共上海市委党史研究室部门预算是包括中共上海市委党史研究室本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位0家,事业单位2家。2016年,中共上海市委党史研究室部门预算支出总额为1,986万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,825万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,373万元;项目支出452万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,648万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,以及党史研究工作经费等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目71万元,主要用于离休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目59万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目48万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
      部门预算01表
2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中共上海市委党史研究室 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 18,249,712 一、一般公共服务支出 18,085,792
1.一般公共预算资金 18,249,712 二、社会保障和就业支出 706,512
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 592,812
二、事业收入 1,614,924 四、住房保障支出 479,520
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
       
收入总计 19,864,636 支出总计 19,864,636
          部门预算03表
2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中共上海市委党史研究室 单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 18,249,712 一、一般公共服务支出 16,481,296 16,481,296  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 706,512 706,512  
    八、医疗卫生与计划生育支出 586,692 586,692  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、商业服务业等支出      
    十五、国土海洋气象等支出      
    十六、住房保障支出 475,212 475,212  
    十七、粮油物资储备支出      
    十八、其他支出      
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
收入总计 18,249,712 支出总计 18,249,712 18,249,712  
            部门预算05表
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制单位:中共上海市委党史研究室 单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 16,481,296 12,089,464 4,391,832
201 31   党委办公厅(室)及相关机构事务 16,481,296 12,089,464 4,391,832
201 31 01 行政运行 12,107,964 12,089,464 18,500
201 31 02 一般行政管理事务 3,873,332   3,873,332
201 31 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 500,000   500,000
208     社会保障和就业支出 706,512 606,852 99,660
208 05   行政事业单位离退休 706,512 606,852 99,660
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 696,512 606,852 89,660
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 10,000   10,000
210     医疗卫生与计划生育支出 586,692 562,692 24,000
210 05   医疗保障 562,692 562,692  
210 05 01 行政单位医疗 559,644 559,644  
210 05 02 事业单位医疗 3,048 3,048  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 24,000   24,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 24,000   24,000
221     住房保障支出 475,212 475,212  
221 02   住房改革支出 475,212 475,212  
221 02 01 住房公积金 475,212 475,212  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合计 18,249,712 13,734,220 4,515,492
          部门预算07表
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制单位:中共上海市委党史研究室 单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 8,294,370 8,294,370  
301 01 基本工资 1,607,364 1,607,364  
301 02 津贴补贴 4,814,724 4,814,724  
301 03 奖金 133,062 133,062  
301 04 社会保障缴费 1,739,220 1,739,220  
302   商品和服务支出 3,957,786   3,957,786
302 01 办公费 1,011,073   1,011,073
302 02 印刷费 100,000   100,000
302 04 手续费 1,000   1,000
302 05 水费 5,000   5,000
302 06 电费 170,000   170,000
302 07 邮电费 220,000   220,000
302 09 物业管理费 609,018   609,018
302 11 差旅费 200,000   200,000
302 12 因公出国(境)费用 269,602   269,602
302 13 维修(护)费 60,000   60,000
302 15 会议费 85,949   85,949
302 16 培训费 100,000   100,000
302 17 公务接待费 20,544   20,544
302 28 工会经费 75,000   75,000
302 29 福利费 10,800   10,800
302 31 公务用车运行维护费 175,000   175,000
302 39 其他交通费用 844,800   844,800
303   对个人和家庭的补助 1,082,064 1,082,064  
303 01 离休费 596,052 596,052  
303 02 退休费 10,800 10,800  
303 11 住房公积金 475,212 475,212  
310   其他资本性支出 400,000   400,000
310 02 办公设备购置 400,000   400,000
合计 13,734,220 9,376,434 4,357,786

  2016年中共上海市委党史研究室部门“三公”经费预算情况表

  单位:万元

合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
46.60 27 2.10 17.50   17.50

  2016年中共上海市委党史研究室部门“三公”经费预算说明

  中共上海市委党史研究室部门2016年“三公”经费财政拨款预算合计为46.60万元,包括中共上海市委党史研究室部门以及下属1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加1.14万元。

  因公出国(境)费预算27万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加4.83万元,主要是增加安排出国(境)等相关费用。

  公务接待费预算2.1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少3.69万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。

  公务用车购置及运行费预算17.50万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

 

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