上海市人力资源和社会保障局主要职能
1、贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和方针、政策;研究起草人力资源和社会保障工作的地方性法规、规章草案,并组织实施有关地方性法规、规章;拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查上述规划和政策。
2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,促进建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;负责境外人员在本市就业的管理工作;负责本市人才引进的管理工作。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助制度,促进创业带动就业;完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,配合拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门负责人才服务全国的有关工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、会同有关部门拟订机关事业单位人员工资收入分配政策,建立机关事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关事业单位人员福利和离退休政策;拟订企业职工工资收入的宏观调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制。
5、统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁规定和劳动关系协调政策,完善劳动关系协调机制,制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化专业技术人员评价和职称制度改革工作,健全博士后管理制度,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
7、负责国(境)外智力、国(境)外专家、留学人员来华(回国)工作或定居的管理,拟订吸引国(境)外智力的有关政策,负责非教育系统出国(境)留学人员的派出和回国安置的协调工作,负责出国(境)培训团组和人员的审核、管理工作。
8、会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部的教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
9、负责行政机关公务员的综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,会同有关部门拟订本市荣誉制度、政府奖励制度,配合有关部门开展政府公务员绩效考核。
10、会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。承担市农民工工作联席会议办公室日常工作。
11、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准,拟订社会保险关系的转移衔接政策,统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,组织编制社会保险基金预决算草案,按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
12、负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门研究拟订医疗制度改革相关政策。
13、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和各类社会保险基金总体收支平衡。
14、负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
15、承办市政府交办的其他事项。
2016年部门预算编制说明
上海市人力资源和社会保障局部门预算是包括上海市人力资源和社会保障局本部以及下属35家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位2家,事业单位34家。2016年,上海市人力资源和社会保障局部门预算支出总额为248,397万元,其中:一般公共预算拨款支出预算246,043万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出105,427万元;项目支出140,616万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目35,128万元,主要用于人力资源、公务员管理、军队转业干部安置等方面的支出。
2.“社会保障和就业支出”科目191,821万元,主要用于社会保障与就业方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目15,450万元,主要用于行政、事业单位缴纳的医疗保险费支出。
4.“住房保障支出”科目3,644万元,主要用于行政、事业单位缴纳的住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表
编制部门:上海市人力资源和社会保障局 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 2,460,430,294 | 一、一般公共服务支出 | 351,279,942 |
1.一般公共预算资金 | 2,460,430,294 | 二、社会保障和就业支出 | 1,941,751,684 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 154,501,668 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 36,436,644 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 23,539,644 | ||
收入总计 | 2,483,969,938 | 支出总计 | 2,483,969,938 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制单位:上海市人力资源和社会保障局 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 746,002,834 | 746,002,834 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 112,472,484 | 112,472,484 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 416,607,336 | 416,607,336 | |
301 | 03 | 奖金 | 4,967,086 | 4,967,086 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 190,589,748 | 190,589,748 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 21,366,180 | 21,366,180 | |
302 | 商品和服务支出 | 252,297,738 | 252,297,738 | ||
302 | 01 | 办公费 | 16,662,781 | 16,662,781 | |
302 | 02 | 印刷费 | 2,665,740 | 2,665,740 | |
302 | 03 | 咨询费 | 2,174,800 | 2,174,800 | |
302 | 04 | 手续费 | 255,158 | 255,158 | |
302 | 05 | 水费 | 3,584,141 | 3,584,141 | |
302 | 06 | 电费 | 18,243,834 | 18,243,834 | |
302 | 07 | 邮电费 | 11,101,775 | 11,101,775 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 48,907,254 | 48,907,254 | |
302 | 11 | 差旅费 | 4,860,364 | 4,860,364 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 6,189,421 | 6,189,421 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 13,262,431 | 13,262,431 | |
302 | 14 | 租赁费 | 14,824,888 | 14,824,888 | |
302 | 15 | 会议费 | 3,156,750 | 3,156,750 | |
302 | 16 | 培训费 | 7,678,860 | 7,678,860 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1,800,148 | 1,800,148 | |
302 | 26 | 劳务费 | 17,810,686 | 17,810,686 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 320,000 | 320,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 10,498,580 | 10,498,580 | |
302 | 29 | 福利费 | 13,548,960 | 13,548,960 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 4,304,338 | 4,304,338 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 34,708,200 | 34,708,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15,738,629 | 15,738,629 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40,640,268 | 40,640,268 | ||
303 | 01 | 离休费 | 4,188,144 | 4,188,144 | |
303 | 02 | 退休费 | 15,480 | 15,480 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 36,436,644 | 36,436,644 | |
310 | 其他资本性支出 | 15,328,487 | 15,328,487 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 15,078,487 | 15,078,487 | |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 250,000 | 250,000 | |
合计 | 1,054,269,327 | 786,643,102 | 267,626,225 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制单位:上海市人力资源和社会保障局 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 351,279,942 | 163,279,304 | 188,000,638 | ||
201 | 10 | 人力资源事务 | 351,279,942 | 163,279,304 | 188,000,638 | |
201 | 10 | 01 | 行政运行 | 90,128,520 | 89,885,465 | 243,055 |
201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 42,123,017 | 42,123,017 | |
201 | 10 | 06 | 军队转业干部安置 | 20,538,164 | 20,538,164 | |
201 | 10 | 07 | 博士后日常经费 | 14,254,800 | 14,254,800 | |
201 | 10 | 09 | 公务员考核 | 2,150,000 | 2,150,000 | |
201 | 10 | 10 | 公务员履职能力提升 | 6,352,400 | 6,352,400 | |
201 | 10 | 11 | 公务员招考 | 3,370,000 | 3,370,000 | |
201 | 10 | 50 | 事业运行 | 172,363,041 | 73,393,839 | 98,969,202 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,918,212,040 | 779,325,511 | 1,138,886,529 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,327,149,701 | 775,121,887 | 552,027,814 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 303,784,819 | 303,784,819 | |
208 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 93,716,710 | 93,716,710 | |
208 | 01 | 05 | 劳动保障监察 | 17,482,004 | 16,722,364 | 759,640 |
208 | 01 | 07 | 社会保险业务管理事务 | 15,199,449 | 11,893,629 | 3,305,820 |
208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 89,827,584 | 24,032,466 | 65,795,118 |
208 | 01 | 09 | 社会保险经办机构 | 251,399,816 | 28,899,325 | 222,500,491 |
208 | 01 | 10 | 劳动关系和维权 | 7,274,388 | 5,939,168 | 1,335,220 |
208 | 01 | 11 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 438,271,934 | 346,939,031 | 91,332,903 |
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 110,192,997 | 36,911,085 | 73,281,912 |
208 | 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 6,000,000 | 6,000,000 | ||
208 | 03 | 03 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6,000,000 | 6,000,000 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 7,204,557 | 4,203,624 | 3,000,933 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 6,126,969 | 3,830,436 | 2,296,533 |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 373,188 | 373,188 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 704,400 | 704,400 | |
208 | 07 | 就业补助 | 222,407,282 | 222,407,282 | ||
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 222,407,282 | 222,407,282 | |
208 | 09 | 退役安置 | 275,400,000 | 275,400,000 | ||
208 | 09 | 01 | 退役士兵安置 | 275,400,000 | 275,400,000 | |
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 80,050,500 | 80,050,500 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 80,050,500 | 80,050,500 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 154,501,668 | 75,227,868 | 79,273,800 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 75,227,868 | 75,227,868 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 36,657,636 | 36,657,636 | |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 38,570,232 | 38,570,232 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 79,273,800 | 79,273,800 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 79,195,800 | 79,195,800 | |
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 79,195,800 | 79,195,800 | |
221 | 住房保障支出 | 36,436,644 | 36,436,644 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 36,436,644 | 36,436,644 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 36,436,644 | 36,436,644 | |
合计 | 2,460,430,294 | 1,054,269,327 | 1,406,160,967 |
2016年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费预算情况表
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
1524.1 | 624.3 | 239 | 660.8 | 230.3 | 430.5 |
2016年上海市人力资源和社会保障局“三公”经费预算说明
上海市人力资源和社会保障局2016年“三公”经费财政拨款预算为1524.1万元,包括上海市人力资源和社会保障局以及下属35家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加71.2万元。其中:
因公出国(境)费预算624.3万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。
公务接待费预算239万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少136.5万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算660.8万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算增加207.7万元,主要是根据工作实际情况,据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费。