上海市人民政府参事室(部门)主要职能 |
上海市人民政府参事室是上海市人民政府办公厅管理的行政机构。主要职能包括:1.组织市政府参事对政府工作的有关方针、政策的实施情况进行调查研究,反映真实情况,参政议政、建言献策、咨询国是、统战联谊。2.按要求组织市政府参事对有关法律、法规草案及本市有关地方性法规、规章草案进行研究,提出意见和建议。3.贯彻执行党的统一战线政策,支持、组织市政府参事参加爱国统一战线工作。4.对市政府参事在参政、咨询工作中存在的共性问题,组织研讨,交流经验,提出解决意见。5.组织市政府参事学习中共中央、国务院和市委、市政府制定的方针、政策,并在工作中贯彻执行,不断提高市政府参事的政策理论水平。6.组织市政府参事参与同国外政府咨询机构的交流与合作。7.承办国务院参事及外省(市)政府参事来沪调研、考察等相关工作。8.承办遴选市政府参事的有关工作。9.负责为市政府参事履行职责提供服务。10.承办市政府交办的其他事项。 |
2016年上海市人民政府参事室(部门)预算编制说明 |
上海市人民政府参事室部门预算是上海市人民政府参事室的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,上海市人民政府参事室部门预算支出总额为1,079万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,079万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出761万元;项目支出318万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“一般公共服务支出”科目945万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,以及参事业务费用等项目支出。 |
2.“社会保障和就业支出”科目72万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。 |
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目42万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。 |
4.“住房保障支出”科目21万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。 |
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市人民政府参事室 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 10,789,415 | 一、一般公共服务支出 | 9,445,531 |
1.一般公共预算资金 | 10,789,415 | 二、社会保障和就业支出 | 722,068 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 419,448 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 205,368 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | 3,000 | ||
收入总计 | 10,792,415 | 支出总计 | 10,792,415 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市人民政府参事室 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 10,789,415 | 一、一般公共服务支出 | 9,442,531 | 9,442,531 | |
二、政府性基金 | 二、社会保障和就业支出 | 722,068 | 722,068 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 419,448 | 419,448 | |||
四、住房保障支出 | 205,368 | 205,368 | |||
收入总计 | 10,789,415 | 支出总计 | 10,789,415 | 10,789,415 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市人民政府参事室 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,442,531 | 6,346,951 | 3,095,580 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,442,531 | 6,346,951 | 3,095,580 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 7,262,531 | 6,346,951 | 915,580 |
201 | 03 | 09 | 参事事务 | 2,180,000 | 2,180,000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 722,068 | 662,688 | 59,380 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 722,068 | 662,688 | 59,380 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 718,068 | 662,688 | 55,380 |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4,000 | 4,000 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 419,448 | 395,448 | 24,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 395,448 | 395,448 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 395,448 | 395,448 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | 24,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 24,000 | 24,000 | |
221 | 住房保障支出 | 205,368 | 205,368 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 205,368 | 205,368 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 205,368 | 205,368 | |
合计 | 10,789,415 | 7,610,455 | 3,178,960 |
2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制部门:上海市人民政府参事室 | 单位:元 | |||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合计 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制部门:上海市人民政府参事室 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 4,378,382 | 4,378,382 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 848,856 | 848,856 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 2,360,980 | 2,360,980 | |
301 | 03 | 奖金 | 70,738 | 70,738 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,001,808 | 1,001,808 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 96,000 | 96,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 2,347,017 | 2,347,017 | ||
302 | 01 | 办公费 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 31,000 | 31,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 05 | 水费 | 12,000 | 12,000 | |
302 | 06 | 电费 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 531,672 | 531,672 | |
302 | 11 | 差旅费 | 200,000 | 200,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 266,500 | 266,500 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 42,080 | 42,080 | |
302 | 14 | 租赁费 | 100,845 | 100,845 | |
302 | 15 | 会议费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 131,190 | 131,190 | |
302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | 10,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 54,000 | 54,000 | |
302 | 29 | 福利费 | 71,280 | 71,280 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 83,900 | 83,900 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 327,600 | 327,600 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 4,950 | 4,950 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 868,056 | 868,056 | ||
303 | 01 | 离休费 | 661,608 | 661,608 | |
303 | 02 | 退休费 | 1,080 | 1,080 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 205,368 | 205,368 | |
310 | 其他资本性支出 | 17,000 | 17,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 17,000 | 17,000 | |
合计 | 7,610,455 | 5,246,438 | 2,364,017 |
2016年上海市人民政府参事室部门“三公”经费预算情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
小计 | 购置费 | 运行费 | |||
48.2 | 26.7 | 13.1 | 8.4 | 0 | 8.4 |
2016年上海市人民政府参事室部门“三公”经费预算说明
上海市人民政府参事室部门2016年“三公”经费财政拨款预算为48.2万元,包括上海市人民政府参事室部门使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少5.2万元。其中:
因公出国(境)费预算26.7万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算减少3.1万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩因公出国(境)费。
公务接待费预算13.1万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算持平。
公务用车购置及运行费预算8.4万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少2.1万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,未安排公务用车购置费预算,同时减少公务用车运行费。
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