上海市文化市场行政执法总队主要职能 |
上海市文化市场行政执法总队是参照公务员法管理的事业单位,主管全市文化领域综合执法工作,集中行使文化领域的行政处罚权。主要职能包括:1、贯彻执行国家和本市有关文化市场管理领域的法律、法规、规章和方针、政策;2、行使市文化广播影视行政管理部门的行政处罚权;3、行使市新闻出版行政管理部门的行政处罚权;4、行使市文物行政管理部门的行政处罚权;5、行使市体育行政管理部门的行政处罚权;6、行使市旅游行政管理部门的行政处罚权;7、行使市政府规定的其他方面的行政处罚权;8、协同市政府有关部门依法监督管理文化、体育、旅游市场秩序;9、对区县文化综合执法机构的业务工作进行指导和监督;10、承担相关行政复议受理和行政诉讼应诉;11、承担市委、市政府交办的其他工作。 |
2016年部门预算编制说明 |
上海市文化市场行政执法总队部门预算是包括上海市文化市场行政执法总队本部的综合收支计划。本部门中,事业单位1家。2016年,上海市文化市场行政执法总队部门预算支出总额为3,314万元,其中:一般公共预算拨款支出预算3,314万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,956万元;项目支出1,358万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下: |
1.“文化体育与传媒支出”科目3,172万元,主要用于文化市场管理。 |
2.“社会保障和就业支出”科目0.84万元,主要用于缴纳社会保险。 |
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目67万元,主要用于缴纳医疗保险。 |
4.“住房保障支出”科目73万元,主要用于缴纳住房公积金。 |
2016年部门财务收支预算总表 | |||
编制部门:上海市文化市场行政执法总队 | 单位:元 | ||
本年收入 | 本年支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 33,135,961 | 一、文化体育与传媒支出 | 31,724,761 |
1.一般公共预算资金 | 33,135,961 | 二、社会保障和就业支出 | 8,400 |
2.政府性基金 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 672,096 | |
二、事业收入 | 四、住房保障支出 | 730,704 | |
三、事业单位经营收入 | |||
四、其他收入 | |||
收入总计 | 33,135,961 | 支出总计 | 33,135,961 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
编制部门:上海市文化市场行政执法总队 | 单位:元 | ||||
本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 33,135,961 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金 | 二、国防支出 | ||||
三、公共安全支出 | |||||
四、教育支出 | |||||
五、科学技术支出 | |||||
六、文化体育与传媒支出 | 31,724,761 | 31,724,761 | |||
七、社会保障和就业支出 | 8,400 | 8,400 | |||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 672,096 | 672,096 | |||
九、节能环保支出 | |||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、国土海洋气象等支出 | |||||
十七、住房保障支出 | 730,704 | 730,704 | |||
十八、粮油物资储备支出 | |||||
十九、其他支出 | |||||
收入总计 | 33,135,961 | 支出总计 | 33,135,961 | 33,135,961 |
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
编制单位:上海市文化市场行政执法总队 | 单位:元 | |||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 31,724,761 | 18,164,921 | 13,559,840 | ||
207 | 01 | 文化 | 31,724,761 | 18,164,921 | 13,559,840 | |
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 18,164,921 | 18,164,921 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 13,559,840 | 13,559,840 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 8,400 | 1,200 | 7,200 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 8,400 | 1,200 | 7,200 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,200 | 1,200 | |
208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 7,200 | 7,200 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 672,096 | 660,096 | 12,000 | ||
210 | 05 | 医疗保障 | 660,096 | 660,096 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 660,096 | 660,096 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 12,000 | 12,000 | |
221 | 住房保障支出 | 730,704 | 730,704 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 730,704 | 730,704 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 730,704 | 730,704 | |
合计 | 33,135,961 | 19,556,921 | 13,579,040 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 | |||||
编制单位:上海市文化市场行政执法总队 | 单位:元 | ||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 11,098,817 | 11,098,817 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 1,997,436 | 1,997,436 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 6,750,604 | 6,750,604 | |
301 | 03 | 奖金 | 166,453 | 166,453 | |
301 | 04 | 社会保障缴费 | 2,040,324 | 2,040,324 | |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 144,000 | 144,000 | |
302 | 商品和服务支出 | 7,518,200 | 7,518,200 | ||
302 | 01 | 办公费 | 570,000 | 570,000 | |
302 | 02 | 印刷费 | 40,000 | 40,000 | |
302 | 03 | 咨询费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 04 | 手续费 | 2,000 | 2,000 | |
302 | 05 | 水费 | 20,000 | 20,000 | |
302 | 06 | 电费 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 07 | 邮电费 | 400,000 | 400,000 | |
302 | 09 | 物业管理费 | 936,000 | 936,000 | |
302 | 11 | 差旅费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 180,000 | 180,000 | |
302 | 13 | 维修(护)费 | 452,300 | 452,300 | |
302 | 14 | 租赁费 | 1,800,000 | 1,800,000 | |
302 | 15 | 会议费 | 29,000 | 29,000 | |
302 | 16 | 培训费 | 120,000 | 120,000 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 72,200 | 72,200 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 320,000 | 320,000 | |
302 | 26 | 劳务费 | 60,000 | 60,000 | |
302 | 28 | 工会经费 | 140,000 | 140,000 | |
302 | 29 | 福利费 | 192,960 | 192,960 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 385,000 | 385,000 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 1,255,200 | 1,255,200 | |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 63,540 | 63,540 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 731,904 | 731,904 | ||
303 | 02 | 退休费 | 1,200 | 1,200 | |
303 | 11 | 住房公积金 | 730,704 | 730,704 | |
310 | 其他资本性支出 | 208,000 | 208,000 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 208,000 | 208,000 | |
合计 | 19,556,921 | 11,830,721 | 7,726,200 |
2016年上海市文化市场行政执法总队“三公”经费预算情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
小计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |
购置费 | 运行费 | |||
115.92 | 38.00 | 7.22 | 0.00 | 70.70 |
2016年上海市文化市场行政执法总队“三公”经费预算说明
上海市文化市场行政执法总队2016年“三公”经费财政拨款预算合计为115.92万元,主要包括上海市文化市场行政执法总队使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算减少10.48万元。其中:
因公出国(境)费预算38.0万元,主要用于安排开展文化市场管理合作和交流、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加1.4万元。
公务接待费预算7.22万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算减少9.28万元,主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求,压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算70.7万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2015年预算减少2.6万元,主要是贯彻落实公务用车制度改革精神,减少公务用车运行费。
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