2016年中国民主促进会上海市委员会部门预算

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中国民主促进会上海市委员会主要职能
 
中国民主促进会上海市委员会是中国民主促进会在上海的地方组织,是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的,致力于建设中国特色社会主义事业的,同中国共产党通力合作的参政党。主要职能包括:在中共上海市委的领导下,以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,学习贯彻中共十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,团结和带领广大成员围绕中心、服务大局,就上海的经济建设和社会发展中的热点、难点问题,开展调查研究,提出有针对性和可操作性的意见和建议,履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商等主要职能。

 

2016年中国民主促进会上海市委员会预算编制说明
 
中国民主促进会上海市委员会部门预算是包括中国民主促进会上海市委员会本部的综合收支计划。本部门中,行政单位1家。2016年,中国民主促进会上海市委员会部门预算支出总额为1,327万元,其中:一般公共预算拨款支出预算1,327万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出1,052万元;项目支出275万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:
1.“一般公共服务支出”科目1,215万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,参政议政调研等项目支出。
2.“社会保障和就业支出”科目12万元,主要用于离退休经费、机关事业单位退休人员活动经费等支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”科目63万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
4.“住房保障支出”科目37万元,主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
 

 

2016年部门财务收支预算总表
       
编制部门:中国民主促进会上海市委员会 单位:元
       
本年收入 本年支出
项目 预算数 项目 预算数
一、财政拨款收入 13,270,000 一、一般公共服务支出 12,151,836
1.一般公共预算资金 13,270,000 二、社会保障和就业支出 117,484
2.政府性基金   三、医疗卫生与计划生育支出 629,400
二、事业收入   四、住房保障支出 371,280
三、事业单位经营收入      
四、其他收入      
       
       
       
       
       
       
收入总计 13,270,000 支出总计 13,270,000

 

2016年部门财政拨款收支预算总表
           
编制部门:中国民主促进会上海市委员会     单位:元
           
本年财政拨款收入 本年财政拨款支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算资金 13,270,000 一、一般公共服务支出 12,151,836 12,151,836  
二、政府性基金   二、国防支出      
    三、公共安全支出      
    四、教育支出      
    五、科学技术支出      
    六、文化体育与传媒支出      
    七、社会保障和就业支出 117,484 117,484  
    八、医疗卫生与计划生育支出 629,400 629,400  
    九、节能环保支出      
    十、城乡社区支出      
    十一、农林水支出      
    十二、交通运输支出      
    十三、资源勘探信息等支出      
    十四、住房保障支出 371,280 371,280  
    十五、粮油物资储备支出      
    十六、其他支出      
收入总计 13,270,000 支出总计 13,270,000 13,270,000  

 

2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表
             
编制部门:中国民主促进会上海市委员会   单位:元
             
项目 一般公共预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
201     一般公共服务支出 12,151,836 9,426,120 2,725,716
201 28   民主党派及工商联事务 12,151,836 9,426,120 2,725,716
201 28 01 行政运行 9,426,120 9,426,120  
201 28 02 一般行政管理事务 2,725,716   2,725,716
208     社会保障和就业支出 117,484 106,284 11,200
208 05   行政事业单位离退休 117,484 106,284 11,200
208 05 01 归口管理的行政单位离退休 106,284 106,284  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 11,200   11,200
210     医疗卫生与计划生育支出 629,400 617,400 12,000
210 05   医疗保障 617,400 617,400  
210 05 01 行政单位医疗 617,400 617,400  
210 99   其他医疗卫生与计划生育支出 12,000   12,000
210 99 01 其他医疗卫生支出 12,000   12,000
221     住房保障支出 371,280 371,280  
221 02   住房改革支出 371,280 371,280  
221 02 01 住房公积金 371,280 371,280  
合计 13,270,000 10,521,084 2,748,916

 

2016年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
             
编制部门:   单位:元
             
项目 政府性基金预算支出
功能分类科目编码 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出
229     其他支出      
229 08   彩票发行销售机构业务费安排的支出      
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出      
     
             
             
             
             
             
             
             
合计      

 

2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
           
编制部门:中国民主促进会上海市委员会     单位:元
           
项目 一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 经济分类科目名称 合计 人员经费 公用经费
301   工资福利支出 7,162,520 7,162,520  
301 01 基本工资 1,190,400 1,190,400  
301 02 津贴补贴 3,978,440 3,978,440  
301 03 奖金 93,600 93,600  
301 04 社会保障缴费 1,564,080 1,564,080  
301 99 其他工资福利支出 336,000 336,000  
302   商品和服务支出 2,775,000   2,775,000
302 01 办公费 374,000   374,000
302 02 印刷费 300,000   300,000
302 06 电费 33,000   33,000
302 07 邮电费 80,000   80,000
302 11 差旅费 80,000   80,000
302 12 因公出国(境)费用 130,000   130,000
302 13 维修(护)费 170,000   170,000
302 15 会议费 190,000   190,000
302 16 培训费 80,000   80,000
302 17 公务接待费 45,000   45,000
302 28 工会经费 106,080   106,080
302 29 福利费 100,800   100,800
302 31 公务用车运行维护费 175,000   175,000
302 39 其他交通费用 606,000   606,000
302 99 其他商品和服务支出 305,120   305,120
303   对个人和家庭的补助 477,564 477,564  
303 01 离休费 99,804 99,804  
303 02 退休费 6,480 6,480  
303 11 住房公积金 371,280 371,280  
310   其他资本性支出 106,000   106,000
310 02 办公设备购置 106,000   106,000
合计 10,521,084 7,640,084 2,881,000

 

 
2016年中国民主促进会上海市委员会“三公”经费预算情况表
          单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 购置费 运行费
35 13 4.5 17.5   17.5

  2016年中国民主促进会上海市委员会“三公”经费预算说明

  中国民主促进会上海市委员会2016年“三公”经费财政拨款预算为35万元,包括中国民主促进会上海市委员会与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加3.2万元。其中:

  因公出国(境)费预算13万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2015年预算增加0.3万元,主要是增加安排交通费。

  公务接待费预算4.5万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加2.9万元,主要是增加安排执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。

  公务用车购置及运行费预算17.5万元,主要用于公务文件交换的公务用车,日常工作开展所需租用车费,公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。

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