主要职能包括:从战略和政策角度对当代国际政治、经济和安全问题及中国的对外关系进行跨学科的研究,为中央政府和上海市政府提供国际和公共事务方面的咨询意见;通过共同举办学术研讨会、进行合作课题研究和互派访问学者,与海内外研究机构建立沟通、合作机制,加强相互了解,以推动政府、媒体和社会民众对世界趋势及热点问题的了解。
上海国际问题研究院部门预算是上海国际问题研究院的综合收支计划。本部门中,事业单位1家。2016年,上海国际问题研究院部门预算支出总额为4,155万元,其中:一般公共预算拨款支出预算4,155万元。一般公共预算拨款支出预算中,基本支出2,725万元;项目支出1,430万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下:1.“科学技术支出”科目3,785万元,主要用于人员经费、公用经费等基本支出,以及用于国际形势、外交政策、上海城市发展等方面的学术研究交流活动项目支出。2.“社会保障和就业支出”科目116万元,主要用于离休人员津贴和退休人员活动经费支出。3.“医疗卫生与计划生育支出”科目156万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险、生育保险费等支出。4.“住房保障支出”科目98万元,主要用于在职人员住房公积金支出。
2016年部门财务收支预算总表 |
编制部门:上海国际问题研究院 |
单位:元 |
本年收入 |
本年支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
41,550,000 |
一、科学技术支出 |
40,171,044 |
1.一般公共预算资金 |
41,550,000 |
二、社会保障和就业支出 |
1,162,800 |
2.政府性基金 |
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
1,766,952 |
二、事业收入 |
|
四、住房保障支出 |
1,109,136 |
三、事业单位经营收入 |
|
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四、其他收入 |
2,659,932 |
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收入总计 |
44,209,932 |
支出总计 |
44,209,932 |
2016年部门财政拨款收支预算总表 |
编制部门:上海国际问题研究院 |
单位:元 |
本年财政拨款收入 |
本年财政拨款支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 |
41,550,000 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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二、国防支出 |
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三、公共安全支出 |
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四、教育支出 |
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五、科学技术支出 |
37,850,676 |
37,850,676 |
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六、文化体育与传媒支出 |
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七、社会保障和就业支出 |
1,162,800 |
1,162,800 |
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八、医疗卫生与计划生育支出 |
1,559,436 |
1,559,436 |
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九、节能环保支出 |
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十、城乡社区支出 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、国土海洋气象等支出 |
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十六、住房保障支出 |
977,088 |
977,088 |
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十七、粮油物资储备支出 |
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|
十八、其他支出 |
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收入总计 |
41,550,000 |
支出总计 |
41,550,000 |
41,550,000 |
|
2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 |
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编制单位:上海国际问题研究院 |
单位:元 |
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项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
206 |
|
|
科学技术支出 |
37,850,676 |
23,600,976 |
14,249,700 |
206 |
06 |
|
社会科学 |
37,850,676 |
23,600,976 |
14,249,700 |
206 |
06 |
01 |
社会科学研究机构 |
23,600,976 |
23,600,976 |
|
206 |
06 |
02 |
社会科学研究 |
14,249,700 |
|
14,249,700 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
1,162,800 |
1,140,000 |
22,800 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
1,162,800 |
1,140,000 |
22,800 |
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
1,140,000 |
1,140,000 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
22,800 |
|
22,800 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
1,559,436 |
1,535,436 |
24,000 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
1,535,436 |
1,535,436 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
1,535,436 |
1,535,436 |
|
210 |
99 |
|
其他医疗卫生与计划生育支出 |
24,000 |
|
24,000 |
210 |
99 |
01 |
其他医疗卫生支出 |
24,000 |
|
24,000 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
977,088 |
977,088 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
977,088 |
977,088 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
977,088 |
977,088 |
|
合计 |
41,550,000 |
27,253,500 |
14,296,500 |
2016年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表 |
编制单位:上海国际问题研究院 |
单位:元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
工资福利支出 |
19,472,412 |
19,472,412 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
3,119,892 |
3,119,892 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
10,218,516 |
10,218,516 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
4,745,892 |
4,745,892 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,388,112 |
1,388,112 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
4,937,500 |
|
4,937,500 |
302 |
01 |
办公费 |
239,300 |
|
239,300 |
302 |
03 |
咨询费 |
85,000 |
|
85,000 |
302 |
05 |
水费 |
50,000 |
|
50,000 |
302 |
06 |
电费 |
400,000 |
|
400,000 |
302 |
07 |
邮电费 |
200,000 |
|
200,000 |
302 |
09 |
物业管理费 |
1,100,000 |
|
1,100,000 |
302 |
11 |
差旅费 |
1,000,000 |
|
1,000,000 |
302 |
13 |
维修(护)费 |
400,000 |
|
400,000 |
302 |
15 |
会议费 |
100,000 |
|
100,000 |
302 |
16 |
培训费 |
155,000 |
|
155,000 |
302 |
17 |
公务接待费 |
100,000 |
|
100,000 |
302 |
28 |
工会经费 |
210,000 |
|
210,000 |
302 |
29 |
福利费 |
259,200 |
|
259,200 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
64,000 |
|
64,000 |
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
575,000 |
|
575,000 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2,117,088 |
2,117,088 |
|
303 |
01 |
离休费 |
1,140,000 |
1,140,000 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
977,088 |
977,088 |
|
310 |
|
其他资本性支出 |
726,500 |
|
726,500 |
310 |
02 |
办公设备购置 |
226,500 |
|
226,500 |
310 |
99 |
其他资本性支出 |
500,000 |
|
500,000 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
27,253,500 |
21,589,500 |
5,664,000 |
2016年上海国际问题研究院“三公”经费预算情况表 |
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单位:万元 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
小计 |
购置费 |
运行费 |
193.7 |
107.3 |
59.2 |
27.2 |
20.8 |
6.4 |
2016年上海国际问题研究院部门“三公”经费预算说明上海国际问题研究院2016年“三公”经费财政拨款预算为193.70万元,包括本部门1家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2015年预算增加1.40万元。其中:因公出国(境)费预算107.30万元,主要安排本院研究人员的国际合作交流、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与2015年预算持平。公务接待费预算59.20万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2015年预算增加1.40万元,主要增加安排了外事接待交流费用。公务用车购置及运行费预算27.20万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年预算持平。
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